老師,我24年少計(jì)提了125的企業(yè)所得稅,今年補(bǔ)計(jì)提,然 問(wèn)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 答
遞延所得稅負(fù)債90 盈余公 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,2018年政府綠化工程項(xiàng)目100萬(wàn)元,中標(biāo)單位為一 問(wèn)
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請(qǐng)問(wèn)老師 采購(gòu)合同有ABC不同規(guī)格的同一個(gè)產(chǎn)品,報(bào) 問(wèn)
你好根據(jù)發(fā)票來(lái)填寫。 答
請(qǐng)問(wèn)通過(guò)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用核算的生產(chǎn)成本已經(jīng)開始投 問(wèn)
你好,這個(gè)從安裝完畢后的下月。 答

17年的帳中,借:預(yù)收賬款12000 貸:應(yīng)收賬款12000;我做成借:預(yù)收賬款12000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11650.49 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅349.51,現(xiàn)在要調(diào)整,分錄怎么做
答: 借:應(yīng)收賬款 貸方藍(lán)字 12000 貸:以前年度損益調(diào)整 -11650.49 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 -349.51
老師,我們預(yù)收了對(duì)方半年的服務(wù)費(fèi)12000,發(fā)票也已經(jīng)開具,現(xiàn)在做借:銀行存款12000,貸:應(yīng)收帳款12000,開出發(fā)票借:應(yīng)收帳款2291.26 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1941.75 應(yīng)交稅費(fèi)349.51,以后每月借:應(yīng)收帳款1941.75 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1941.75,是這樣嗎
答: 你好 是的 是這樣的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
1. 6月份A學(xué)員預(yù)交了一年的學(xué)費(fèi)12000 借銀行12000 貸預(yù)收12000 2. 公司開具了發(fā)票12000(小規(guī)模稅率3%,其中未稅11650.49,銷項(xiàng)稅349.51) 借預(yù)收12000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11650.49 銷項(xiàng)稅349.51 3. 6月份實(shí)際消耗的收入只有1000(12000/12),按權(quán)責(zé)發(fā)生制 6月份只確認(rèn)1000的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這個(gè)分錄怎么做?
答: 你開票時(shí) 借:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅 分期確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款 貸:營(yíng)業(yè)收入


刀大 追問(wèn)
2018-12-20 14:45
bamboo老師 解答
2018-12-20 14:46
刀大 追問(wèn)
2018-12-20 14:50
bamboo老師 解答
2018-12-20 14:53
刀大 追問(wèn)
2018-12-20 15:30
bamboo老師 解答
2018-12-20 15:31
刀大 追問(wèn)
2018-12-20 15:35
bamboo老師 解答
2018-12-20 15:43