
請(qǐng)問老師,做工程的在外地預(yù)交了10萬增值稅,但本月只抵5萬,表四發(fā)生額填10萬,實(shí)際抵扣5萬,余下5萬,主表分次預(yù)交天實(shí)際抵扣的5還是預(yù)交的10萬了?
答: 您好,是填實(shí)際抵扣的5萬
在項(xiàng)目地預(yù)交增值稅,本期實(shí)際沒有抵扣,申報(bào)時(shí)已填寫了預(yù)交增值稅的余額全部本期抵扣,以后實(shí)際需要抵扣時(shí)還可以抵扣嗎?
答: 如果已經(jīng)申報(bào)、抵扣,自然不能重復(fù)抵扣。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 應(yīng)納稅額是10000,然后附表四填的異地預(yù)交12000 ,實(shí)際抵扣只能填10000?,就表示當(dāng)前不用交增值稅,那這部分的分錄怎么做呢?實(shí)際發(fā)生的異地預(yù)交數(shù)分錄怎么做呢
答: 你好,同學(xué)。 你這部分作為留抵稅額處理,

