
請(qǐng)問,一般納稅人,增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額,分錄應(yīng)該怎么做?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師,公司每個(gè)月有百分之10的加計(jì)抵減,如果這個(gè)月增值稅應(yīng)納稅額為0,我的分錄還要不要計(jì)提加計(jì)抵減呢
答: 同學(xué)你好 這個(gè)不要的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅納稅申報(bào)如有應(yīng)納稅額該怎樣做分錄
答: 計(jì)提增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 本月繳納上個(gè)月增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款


alisa 那年芳華 追問
2019-10-10 11:02
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-10-10 11:57
alisa 那年芳華 追問
2019-10-10 17:50
alisa 那年芳華 追問
2019-10-10 17:51
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-10-10 19:52