
老師,公司給其他公司開發(fā)票,已經(jīng)去交了增值稅,做憑證時(shí)這個(gè)稅額是銷項(xiàng)還是進(jìn)項(xiàng)?
答: 同學(xué) 你好 做憑證時(shí)這個(gè)稅額是銷項(xiàng)稅額
賣給其他公司的貨物已經(jīng)超過180天了,但是還沒有開增值稅發(fā)票,公司現(xiàn)在要視同銷售做銷項(xiàng)稅嗎
答: 你好,如果今后會(huì)開具發(fā)票,在開具發(fā)票的 時(shí)候確認(rèn)收入
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
8月公司4筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票去稅局做了掃描認(rèn)證,憑證做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。12月還可以抵扣嗎
答: 你好,你申報(bào)了就可以的


果果 追問
2018-12-12 19:07
bamboo老師 解答
2018-12-12 19:07