
老師,這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額了,做分錄了,進(jìn)項(xiàng)稅額是上個(gè)月留抵的,進(jìn)項(xiàng)稅額還需要做分錄嗎?怎么做?
答: 上月留底的進(jìn)項(xiàng)稅不需要做分錄
老師 如果這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅 有留抵稅額 那么銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 分錄怎么做
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,需要結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我之前進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅沒有做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,有留抵,這個(gè)月銷項(xiàng)稅額23008.84,進(jìn)項(xiàng)稅額11504.42,上期留抵稅額11350.63,需要繳納增值稅153.79,我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呀?
答: 你好,同學(xué)。 你現(xiàn)在是 借 應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 23008.84-11504.42 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未來交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 留抵稅額 11350.63 銀行存款 153.79


珠珠4209 追問
2018-12-10 13:06
吳少琴老師 解答
2018-12-10 13:06