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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-12-07 15:23

你認證了,你增值稅申報系統(tǒng)都會抵扣的,你本期要繳納增值稅,你可以全部抵扣的

迪恩 追問

2018-12-07 15:25

這一萬多的進項稅額我可以填在:增值稅納稅申報表附列資料(表二)(本期進項稅額明細)第三條、待抵扣進項稅額 27欄 期末已認證相符但未申報抵扣 中嗎?

辜老師 解答

2018-12-07 15:26

你認證的進項稅,都要填列在:增值稅納稅申報表附列資料(表二)35行的,如果35行的數(shù)據(jù)跟認證系統(tǒng)的數(shù)據(jù)不一致,增值稅申報通不過的

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相關問題討論
同學你好 對的 需要你們承擔
2022-12-23 11:24:21
你好;? 1.? 比如 我 公司的貨物給你? ?; 你的貨物給我 ;? ? ?我開票給你 。 你就得把你那么的貨物開票給我 ; 如果? ? 都是開專票的話 ; 我開票出去給你的銷項稅 就可以用你 的進項稅抵扣的。? 這樣 可以不用產(chǎn)生增值稅繳納的? ?
2022-03-10 09:54:11
你好,借庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項, 貸銀行存款 進項按照票面的金額乘以9%。
2022-05-10 13:16:52
不可以的
2015-12-02 09:59:51
一般企業(yè)會希望稅金交的越少越好,最好為0,即進項稅額=銷項稅額
2019-09-21 10:18:09
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