
老師,想問下以物換物如何繳稅??磿险f要倆方分別弄。后面又說可以再互相開票然后雙方進(jìn)行抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。這后期銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額直接抵消變成0,是不用繳稅的意思嗎?沒太明白
答: 你好;? 1.? 比如 我 公司的貨物給你? ?; 你的貨物給我 ;? ? ?我開票給你 。 你就得把你那么的貨物開票給我 ; 如果? ? 都是開專票的話 ; 我開票出去給你的銷項(xiàng)稅 就可以用你 的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的。? 這樣 可以不用產(chǎn)生增值稅繳納的? ?
我們采購了一批物資贈送給其他公司,進(jìn)項(xiàng)稅額是1705.34元,捐贈出去時(shí)要視同銷售,那如果我們沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1705.34元,那視同銷售的銷項(xiàng)稅額(1705.34)全部就要我們承擔(dān)對嗎?
答: 同學(xué)你好 對的 需要你們承擔(dān)
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業(yè)把自己生產(chǎn)的產(chǎn)品作為集體福利發(fā)給員工,那本身這個(gè)應(yīng)該視同銷售的,會計(jì)算照銷項(xiàng)稅額,這種情況可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不呢?
答: 你好: 確認(rèn)收入,銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。

