
申報增值稅的時候有一部分為免征的 應該怎么走分錄??
答: 你好!什么原因產(chǎn)生的?一般是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
請教老師,農(nóng)產(chǎn)品開票時是免稅的,在申報增值稅報表時要填在增值稅減免申報表中,要填3%的免稅額,這部分免稅額在做賬時要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?但是在做收入增值稅分錄,應收部分又不包括這個免稅部分,我具體該怎么做分錄來體現(xiàn)這個免的增值稅部分?
答: 我這邊處理是做借應收 貸主營業(yè)務收入,你也可以按這個做借應收貸主營業(yè)務收入 取得不含稅做,應交增值稅,再做借應交增值稅,貸營業(yè)外收入
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
10月計提的增值稅附加稅,1月的實際申報的時候減免了,分錄應該怎么做
答: 你好 借方應交稅費-應交增值稅 附加稅等 貸方營業(yè)外收入


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2018-12-06 10:40
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2018-12-06 14:13