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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-03-12 15:41

我這邊處理是做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入,你也可以按這個做借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入 取得不含稅做,應(yīng)交增值稅,再做借應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入

春天的花兒 追問

2021-03-12 15:47

但是收款卻不包含這個免稅部分,不像小微企業(yè)那樣,做賬不能一樣吧?

maize老師 解答

2021-03-12 15:54

收款的時候你就是按這個應(yīng)收去收款了,這個對應(yīng)主營業(yè)務(wù)收入不等于你增值稅主表免稅銷售額,這個

maize老師 解答

2021-03-12 15:55

我之前處理做的是按應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入不做稅額

春天的花兒 追問

2021-03-12 15:57

那零稅率也就是免稅部分只是在增值稅申報表反映,做賬時不做嗎?

maize老師 解答

2021-03-12 16:03

我這邊是這樣操作的。沒有反映

春天的花兒 追問

2021-03-12 16:05

你免稅部分和小微企業(yè)一樣做嗎?免稅部分做賬時做嗎?

maize老師 解答

2021-03-12 16:13

小微企業(yè)你這個是單獨做應(yīng)交增值稅,那是你開發(fā)票開不是免稅

maize老師 解答

2021-03-12 16:13

應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入 取得不含稅做,應(yīng)交增值稅,再做借應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入 小微優(yōu)惠做這個

maize老師 解答

2021-03-12 16:13

做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 免稅做這個,我這邊是這樣做,我開發(fā)票開免稅所以做賬也是按發(fā)票

春天的花兒 追問

2021-03-12 16:17

那就是農(nóng)產(chǎn)品的免稅部分做賬時不做對吧?匯算清繳時也不反映這個營業(yè)外收入是吧?

春天的花兒 追問

2021-03-12 16:25

老師還在嗎?有點急

maize老師 解答

2021-03-12 16:26

你這個開發(fā)票,就是這個沒有含稅和不含稅是一樣的,所以做賬就沒有稅額了,這個就不反應(yīng)了,營業(yè)收入是包括這個營業(yè)外收入了

春天的花兒 追問

2021-03-12 16:32

如果開票是1000,零稅率,除了借:應(yīng)收  1000   貸:主營收入  1000    還可以借:應(yīng)收   1000   貸:主營收入   970    貸:就交稅費——應(yīng)交增值稅     30,然后借:就交稅費——應(yīng)交增值稅     30   貸:營業(yè)外收入   30,這兩種做法都對嗎?

春天的花兒 追問

2021-03-12 16:33

但第二個分錄好像跟增值稅申報表對不上

maize老師 解答

2021-03-12 16:38

是,這樣是和增值稅申報對不上,但是我看學(xué)員反饋有地區(qū)稅局要求必須按2 處理這個 我這邊按1 稅局查沒有說啥

春天的花兒 追問

2021-03-12 16:57

好的,知道了,謝謝老師

maize老師 解答

2021-03-12 17:08

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員吶。

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相關(guān)問題討論
是以營業(yè)外收入-增值稅減免。(附件申報增值稅主表)
2015-10-14 21:39:20
填其他免稅銷售額。是的,減免的增值稅計入營業(yè)外收入
2021-10-12 21:59:37
你好!小規(guī)模按第一個就可以了。
2020-10-28 11:13:47
你好,貸方計入管理費用
2016-12-15 16:12:09
你好!是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入稅收減免
2017-08-03 11:51:04
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