
請(qǐng)問本期應(yīng)交增值稅626.87,稅控盤減免480,應(yīng)該如何做分錄
答: 你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?
你好,老師,小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問我本月:應(yīng)交增值稅–簡(jiǎn)易計(jì)稅1699,稅控盤480(未分錄),請(qǐng)問這480需要全額抵減,分錄應(yīng)該怎么做分錄?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)紅字金額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問圖片會(huì)計(jì)分錄做對(duì)嗎?我還需要怎么做下去?銷項(xiàng)有622.07進(jìn)項(xiàng)有337.93需要交284.14的增值稅,但是由于有480的稅控盤全額抵減稅額,但是480又抵不完,我應(yīng)該如何做接下去的分錄。另外,抵扣不完,在減免稅款的余額需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?另外本期不需要繳納增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額有284.14的余額,需要如何跟減免稅款分錄如何做抵消?分錄應(yīng)該如何做?謝謝老師
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)622.07 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)337.93 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅284.14 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款284.14 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅284.14 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 金稅盤的只抵扣284.14就可以了,不交增值稅不用做未交增值稅


AKing 追問
2018-12-06 08:45
鄒老師 解答
2018-12-06 08:48