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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-02-21 10:08

借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)

灣灣 追問

2019-02-21 10:09

謝謝!

郭老師 解答

2019-02-21 10:12

不用客氣的

灣灣 追問

2019-02-21 10:20

老師你好,假如增值稅交1萬,購買稅控盤抵280元,實際交增值稅9720元這樣會計分錄怎么處理?感覺有暈想不出怎么處理

郭老師 解答

2019-02-21 10:22

借轉(zhuǎn)出未交9720貸未交 
借未交貸銀存

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購買時先要計入管理費用~辦公費,抵減時,借,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~減免稅,貸,管理費用~辦公費
2020-07-11 17:24:44
購買時借管理費用 貸銀行存款 抵扣稅金時借應(yīng)交稅費減免稅 貸借管理費用負數(shù)
2018-09-30 19:01:54
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-06-11 17:35:49
您好 年末的時候應(yīng)交增值稅下三級科目結(jié)平
2019-06-11 15:27:34
你好!可以的??梢赃@樣。
2019-06-18 14:20:01
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