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送心意

馬老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-30 19:01

購(gòu)買(mǎi)時(shí)借管理費(fèi)用
貸銀行存款
抵扣稅金時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅
貸借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

NO.1 小書(shū) 追問(wèn)

2018-09-30 19:08

但是,我這個(gè)月接轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目貸方有余,然后再用這個(gè)稅控盤(pán)去抵應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的,不應(yīng)該再做一筆分錄嗎,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額,這樣不對(duì)嗎?

馬老師 解答

2018-09-30 19:11

沒(méi)說(shuō)你不對(duì),你前面寫(xiě)的給你補(bǔ)充一下購(gòu)買(mǎi)的,轉(zhuǎn)出未交增值稅月末沒(méi)有余額,這個(gè)要轉(zhuǎn)到未交增值稅。你的對(duì)著。

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你好,減免稅做了上面的分錄,是沒(méi)有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好!借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營(yíng)業(yè)外收入 月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
你好,是這樣與未交增值稅抵扣
2018-02-02 14:51:40
你好,借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款 是這樣處理
2018-01-12 17:44:53
你好 可以的 可以這么做的
2021-12-30 13:13:42
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