
假設小微企業(yè)申報:代開增值稅專用發(fā)票不含稅金額40000,稅額1200。我這樣填寫正確嗎?
答: 你好,專票寫的位置對,普票的不對,普票加專票超過9萬了,需要全額繳稅,普票填寫到1.3欄里面
如果小規(guī)模的企業(yè),季度不含稅銷售額為80000,其中有40000是稅務局代開的專票,增值稅納稅申報表怎么填寫呢,在2欄“稅務代開的增值稅的專用發(fā)票”填寫40000,在10欄,小微企業(yè)免稅銷售額填寫多少?填寫40000還是填寫80000呢?
答: 您好!在稅局代開的那個填40000. 小微那里也是填40000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模企業(yè)這季度稅務代開發(fā)票含稅金額為61700元,稅控器開具含稅金額1200元,那增值稅申報表中免稅銷售額和小微企業(yè)免稅銷售額應該填多少,填1200/1.03×0.03=1165.04顯示不對
答: 您好,免稅銷售額和小微企業(yè)免稅銷售額應該填1200/1.03=1165.04,顯示不對,具體提示什么呢?麻煩截圖看看提示內(nèi)容吧,謝謝。


平平淡淡才是真 追問
2018-12-02 21:57
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2018-12-02 21:58
郭老師 解答
2018-12-02 22:03
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2018-12-02 22:10
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2018-12-02 22:26