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翟英
于2017-11-07 16:45 發(fā)布 ??1525次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-11-07 16:46
您好!在稅局代開的那個填40000. 小微那里也是填40000
翟英 追問
2017-11-07 16:51
老師,這是報稅實操例浩博電子的報表,他是當月就是40000的不含稅銷售收入,都是稅務代開的,在2欄里寫了40000,又在小微那里寫了40000,他是不是寫錯了,小微應該寫0就對了
宋生老師 解答
2017-11-07 16:54
你好!這個是沒錯的,代開的4萬,在公司的開票系統(tǒng)里面是沒有的 但是申報的時候要有
2017-11-07 16:58
意思是10欄小微企業(yè)免稅銷售額這一欄,應填寫稅務代開的加上我們自己開的,那我最開始說的就成了2欄 稅務代開40000,小微代開80000了,老師能說詳細點嗎,還是不太明白。拜托了
2017-11-07 17:00
不是的。這個填的是沒錯的。 小微代開了4萬,自己開了4萬。
2017-11-07 17:06
暈了,老師我問的是兩個題,先說第一個,浩博電子他一共就開了40000的不含稅收入,全是稅務代開的,答案是稅務代開寫40000,小微那也寫了40000.第二題,是另一家小微企業(yè)銷售了80000的不含稅收入,稅務代開40000,自己開了40000,在稅務代開那些40000,小微些40000,第二題我 明白,就是第一題不懂,為什么還在小微那寫4000?
2017-11-07 17:47
你好!如果第一個是代開40000,寫在2處了,那么第一個是錯了。
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填寫增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人),當季只代開一張增值稅專票(含稅銷售額)8500,為什么申報不了
答: 第一行跟第二行填一樣的數(shù)據(jù)。
老師,增值稅納稅申報表中免稅銷售額含不含稅?
答: 你好,這個是不含稅金額的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
手工填寫一套增值稅納稅申報表(附表一正常填列即可,不需要再填寫未開票銷售額).增值稅納稅申報表去稅務局領嗎
答: 你好! 可以的,可以到稅務局大廳領取。
增值稅納稅申報表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)的表,第9欄我是要填含稅銷售額還是不含稅銷售額?
討論
一般納稅人代收代繳電費開票,申報增值稅納稅申報表,應該填應稅貨物銷售額還是應稅勞務銷售額
增值稅納稅申報表應稅貨物銷售額是含稅價?不含稅價?
增值稅納稅申報表(適用小規(guī)模納稅人)中,自己開的增值稅專票不含稅銷售額填在稅務代開專票這欄可以嗎?
如果小規(guī)模的企業(yè),季度不含稅銷售額為80000,其中有40000是稅務局代開的專票,增值稅納稅申報表怎么填寫呢,在2欄“稅務代開的增值稅的專用發(fā)票”填寫40000,在10欄,小微企業(yè)免稅銷售額填寫多少?填寫40000還是填寫80000呢?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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翟英 追問
2017-11-07 16:51
宋生老師 解答
2017-11-07 16:54
翟英 追問
2017-11-07 16:58
宋生老師 解答
2017-11-07 17:00
翟英 追問
2017-11-07 17:06
宋生老師 解答
2017-11-07 17:47