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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-12-01 09:16

你好,您想咨詢的問題具體是?

蓮姐 追問

2018-12-01 09:32

鄒老師:您好!請教您一問題:我們農(nóng)業(yè)生態(tài)有限公司,自種稻谷,然后再把這稻谷加工成大米銷售,收割稻谷的分錄怎么寫呀?然后加工成大米后的分錄呢?

鄒老師 解答

2018-12-01 09:33

你好
收割稻谷  借;庫存商品——稻谷    貸;農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本
加工 借;生產(chǎn)成本    貸;庫存商品——稻谷 
借;庫存商品——大米   貸;生產(chǎn)成本

蓮姐 追問

2018-12-01 09:41

鄒老師:謝謝!我再問一個問題,由于本公司的會計是做兼職的,平時的賬都是放在她自己家做,現(xiàn)在由于某些原因不辭而別,手頭只有資產(chǎn)負債表,現(xiàn)在老板說要把18年全年的賬補起來,您說怎么能補起來呀?

鄒老師 解答

2018-12-01 09:42

你好,之前給到對方的原始單據(jù)都沒有了嗎

蓮姐 追問

2018-12-01 10:01

18年的原始單據(jù)應該找的到,17年只能找到12月份財務報表,但我不知怎么從這報表上的數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中?

鄒老師 解答

2018-12-01 10:01

你好,把17年12月份的期末數(shù),作為你18年建賬的期初數(shù)就是了

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相關問題討論
你好,您想咨詢的問題具體是?
2018-12-01 09:16:09
你好,此問題已經(jīng)給予回復
2018-01-10 14:37:05
有什么問題嗎?
2018-02-06 18:34:34
你好,請問還有什么問題需要咨詢?
2019-08-14 09:26:06
你好 我們在線的,你請說
2018-01-08 15:49:55
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉(zhuǎn)增值稅 結轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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