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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-11-29 08:37

你好 
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

此間過客 追問

2018-11-29 08:39

失控發(fā)票是去年的,也這么做嗎

鄒老師 解答

2018-11-29 08:40

你好,你之前取得發(fā)票計入的科目是?

此間過客 追問

2018-11-29 08:41

去年的原料都領(lǐng)用完了,而且原料后面有具體的明細,借方原料的話,只有金額,沒單價和數(shù)量就沒法領(lǐng)用沖不掉啊

鄒老師 解答

2018-11-29 08:42

你好,去年計入原材料,那么轉(zhuǎn)出就是計入原材料 
你需要調(diào)整你之前購進材料的單價,按含稅金額計入,然后按含稅領(lǐng)用

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你好 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-11-29 08:37:26
借:庫存商品(或原材料、其他科目) 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)勻增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 正數(shù)
2018-08-20 18:06:16
借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費
2018-07-28 10:42:26
你好, 借記 原材料/營業(yè)外支出 貸記 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2018-07-05 15:39:32
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 在附表二的進項稅額轉(zhuǎn)出欄次填寫
2017-12-11 14:09:22
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