国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-08-25 11:17

一、借:原材料(或庫存商品)   負數(shù) 
貸:應付賬款   負數(shù) 
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)   正數(shù)

四毛呀 追問

2018-08-25 11:26

上年度的成本也要調整不會處理

江老師 解答

2018-08-25 11:32

是庫存商品銷售了嗎?這個成本全部調減 
借:主營業(yè)務成本  負數(shù) 
貸:庫存商品  負數(shù)

上傳圖片 ?
相關問題討論
一、借:原材料(或庫存商品) 負數(shù) 貸:應付賬款 負數(shù) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 正數(shù)
2018-08-25 11:17:54
做原來成本負數(shù)的分錄 報表,二,進項轉出。
2022-08-04 09:46:38
同學你好 借主營業(yè)務成本負數(shù) 借營業(yè)外支出 貸進項轉出
2022-08-04 09:45:05
您好,轉出分錄,借;主營業(yè)務成本,負數(shù),貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出,正數(shù),應付賬款等科目,負數(shù)。
2018-08-02 20:36:30
你可以借管理費用,然后貸應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。然后這個管理費用到匯算清繳的時候把它調增。
2022-03-08 11:43:18
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...