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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務師

2018-11-27 11:28

這個金額需要繳納附加稅(作為附加稅的計稅基礎)

陽光葉子 追問

2018-11-27 11:33

老師,出口企業(yè)是不是都不用交增值稅呢

羅老師 解答

2018-11-27 11:36

出口免稅,如果全部是出口業(yè)務,不用繳納增值稅

陽光葉子 追問

2018-11-27 11:39

每次老板都想把稅退完,就在外面買票。利潤每月都是虧順,風險是不是很大,怎么處理才好呢?

羅老師 解答

2018-11-27 11:39

買票的風險肯定很大的,這個叫取得虛開發(fā)票

陽光葉子 追問

2018-11-27 11:43

有沒有什么好的辦法

羅老師 解答

2018-11-27 11:45

退稅是以企業(yè)實際業(yè)務為基礎,

陽光葉子 追問

2018-11-27 11:46

好的,謝謝老師!

羅老師 解答

2018-11-27 11:48

不客氣的,不客氣的

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這個金額需要繳納附加稅(作為附加稅的計稅基礎)
2018-11-27 11:28:00
你好,貸方不需要調(diào)請的
2019-08-06 12:15:05
你好,應收出口退稅額是當期留抵的數(shù)額 當期免抵稅額=當期免抵退稅額-當期應退稅額 出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額等于兩者之差 你可以學習一下文件 :國家稅務總局關(guān)于印發(fā)《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物“免、抵、退”稅管理操作規(guī)程》(試行)的通知 國稅發(fā)[2002]11號
2018-03-06 06:42:56
1.當內(nèi)銷產(chǎn)生增值稅時: 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出稅額) 5萬 貸:銀行存款/應收賬款等(內(nèi)銷收入對應的稅費部分) 5萬 1.當企業(yè)收到出口退稅款時,并且確定其中5萬用于抵減內(nèi)銷應納的增值稅,剩余的15萬退稅額直接計入收入: 借:銀行存款 20萬 貸:其他收益/營業(yè)外收入(實際退稅額中的非抵減部分) 15萬 應交稅費——應交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額) 5萬
2024-05-27 15:41:39
你好是的,抵減內(nèi)銷后還有余額才可以退稅的
2024-11-19 10:56:59
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