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飄雪
于2021-12-17 10:58 發(fā)布 ??1419次瀏覽
張壹老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2021-12-17 11:10
你好,免抵稅額是交附加稅,不是做抵減。按5330*附加稅對(duì)應(yīng)的稅率計(jì)得附加稅
飄雪 追問(wèn)
2021-12-17 11:31
附加稅是在申報(bào)次月才交呢,我申報(bào)出口退稅當(dāng)月怎么做賬
張壹老師 解答
2021-12-17 11:32
你好,當(dāng)月做計(jì)提附加稅的分錄
2021-12-17 11:47
好的,明白,只是我們附加稅當(dāng)月都不計(jì)提,都是交的月直接做的
2021-12-17 11:48
你好,一般要計(jì)提的,是你當(dāng)月產(chǎn)生的稅金及附加
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張壹老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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飄雪 追問(wèn)
2021-12-17 11:31
張壹老師 解答
2021-12-17 11:32
飄雪 追問(wèn)
2021-12-17 11:47
張壹老師 解答
2021-12-17 11:48