
沖銷已結(jié)賬費(fèi)用的會計(jì)分錄需要再結(jié)轉(zhuǎn)嗎還是沖銷并更正后一起結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好,沖銷后有更正的,需要一起結(jié)轉(zhuǎn)利潤
老師,紅字沖銷已結(jié)賬的憑證,月末結(jié)轉(zhuǎn)里面涉及到了需要沖銷的這比費(fèi)用,還需要再沖銷月末結(jié)轉(zhuǎn)的那張憑證嗎?應(yīng)該不用吧
答: 你好 比如上月 借,管理用費(fèi) 貸,應(yīng)付賬款 這個分錄,已經(jīng)結(jié)賬‘ 然后本月需要沖減上面的憑證,做負(fù)數(shù)分錄就可以 借,管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 不知道您的業(yè)務(wù)是不是這個意思
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷賬都入賬后,是否還需要做一筆增值稅結(jié)轉(zhuǎn),如果需要,圖片結(jié)轉(zhuǎn)用的會計(jì)分錄正確嗎?
答: 你好,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)才需要做分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,你這樣結(jié)轉(zhuǎn)賬也是平的,但是查賬比較麻煩


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2018-11-18 20:15
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