老師,我們這個月的進(jìn)項稅額有:189771.77(期初:311579.6),銷項:267455.45(期初:362670.44),進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出:169.81(期初:2731.03),轉(zhuǎn)出未交增值稅:77853.49(期初:53821.87),未交增值稅:77853.49,附加稅:7785.35,我現(xiàn)在要填資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)交稅費”項目應(yīng)該填多少啊?
小袁
于2018-11-15 15:03 發(fā)布 ??680次瀏覽
- 送心意
肖老師
職稱: 中級會計師
2018-11-15 22:01
你好!資產(chǎn)負(fù)債表里的“應(yīng)交稅費”按賬戶的科目余額填寫就行,一級科目應(yīng)交稅費的余額。你上面的數(shù)據(jù)是全的嗎?
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你好!資產(chǎn)負(fù)債表里的“應(yīng)交稅費”按賬戶的科目余額填寫就行,一級科目應(yīng)交稅費的余額。你上面的數(shù)據(jù)是全的嗎?
2018-11-15 22:01:24

如,你的科目余額表的未交增值稅是否與實際未交的對上,如果以前都交清的情況下,實際未交就是你增值稅申報表的未交數(shù)
2019-04-29 10:12:29

借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項
2019-02-20 22:06:10

您好,您具體需要做什么
2019-12-19 22:02:12

應(yīng)交增值稅的計算公式=銷項稅稅額-(進(jìn)項稅稅額+上月留抵進(jìn)項稅額-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)。
2019-01-07 14:29:17
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