8月增值稅申報(bào)附列期初余額3.96。9月填附表三本期應(yīng)扣除金額3.96期末余額為o,分錄怎么做,這個(gè)月有抵進(jìn)項(xiàng)稅,還有留抵稅〈8月開票銷售稅額1244.40轉(zhuǎn)出未交增值稅1777.09應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額'3021.26)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1244.40 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1777.09 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3021.26 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅留抵稅0.23(3.96÷1.06*0.06)
燦燦
于2019-09-06 17:17 發(fā)布 ??1540次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-09-06 18:24
你總的銷項(xiàng)是多少
進(jìn)項(xiàng)是多少
上期留抵是多少
分別 把這向個(gè)數(shù)給我
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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26

你需要交稅嗎,需要交稅就結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè),
2020-07-08 17:56:06

你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-07-27 23:17:01

你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16

個(gè)人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí),是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
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