国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

小楊老師

職稱,中級會計師

2018-11-12 14:22

支付的時候,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,收到發(fā)票的時候,借:管理費用-物業(yè)費,貸:其他應(yīng)收款。這個是最簡單的賬務(wù)處理,但是第四季度的物業(yè)費就沒有分?jǐn)偟?0月,11月啦,全部計入12月啦

M 追問

2018-11-12 14:23

那如果想要每個月都有分桃物業(yè)費呢

小楊老師 解答

2018-11-12 14:25

增加10月和11月計提物業(yè)費,然后12月紅沖之前計提的物業(yè)費

M 追問

2018-11-12 14:25

具體的分錄是什么樣的

小楊老師 解答

2018-11-12 14:27

計提物業(yè)費分錄,借:管理費用-物業(yè)費(正數(shù)),貸:其他應(yīng)收款 ,紅沖分錄,借:管理費用-物業(yè)費(負(fù)數(shù)),貸:其他應(yīng)收款

M 追問

2018-11-12 14:34

好的,謝謝老師

小楊老師 解答

2018-11-12 14:36

不客氣,記得給五分好評哦,謝謝

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
支付的時候,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,收到發(fā)票的時候,借:管理費用-物業(yè)費,貸:其他應(yīng)收款。這個是最簡單的賬務(wù)處理,但是第四季度的物業(yè)費就沒有分?jǐn)偟?0月,11月啦,全部計入12月啦
2018-11-12 14:22:29
10月 做 借 預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 9000 貸 銀行存款/庫存現(xiàn)金 9000 借 管理費用/銷售費用-物業(yè)費 3000 貸 預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 3000 (備注發(fā)票見11月憑證或者復(fù)印發(fā)票做附件) 11月收到發(fā)票 11月物業(yè)費 借 管理費用/銷售費用-物業(yè)費 3000 貸 預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 3000 12月 復(fù)印11月發(fā)票 12月物業(yè)費 借 管理費用/銷售費用-物業(yè)費 3000 貸 預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 3000
2016-11-04 20:14:32
先做預(yù)付賬款,每月轉(zhuǎn)入費用就可以
2018-05-03 15:52:40
對的,攤銷之前的             
2017-11-14 14:51:00
你好,沒有收到發(fā)票借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 收到發(fā)票借;待攤費用 貸;銀行存款 分?jǐn)?借;管理費用等科目 貸;待攤費用
2018-05-04 09:21:41
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...