
6月份支付房租物業(yè)費電費未收到發(fā)票,當時記入“預付賬款-收款單位”里,10月份收到發(fā)票,才發(fā)現(xiàn)6-9月份未分攤房租物業(yè)費,現(xiàn)在如何處理?10月份又收到11至4月份房租物業(yè)費發(fā)票了,這回記入了“預付賬款-房租、物業(yè)費”科目,11月份開始分攤每月的房租物業(yè)費,這樣做對吧?
答: 對的,攤銷之前的
老師,我們6月份支付了下半年房租,借:預付賬款 貸:銀行存款,收到房租發(fā)票,借:應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款,后續(xù)房租每月攤銷費用,借:管理費用 貸:預付賬款,截止11月房租未分攤完,11月因更換場地,物業(yè)紅沖之前發(fā)票發(fā)票,現(xiàn)在的這筆紅字發(fā)票,如何做賬?
答: 同學你好 之前付的沒有攤銷完的房租退回來了么?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
3月份預支了4-9月份的房租,我入賬借:預付賬款 360000貸:銀行存款 3600004月份攤銷房租:借:制造費用-房租 60000貸:預付賬款 600005月收到36萬的全額專票,6-9月未攤銷的房租,分錄怎么寫
答: 既然要收專票干嘛還按36萬攤銷呢?

