
4月份支付 4.5.6月的物業(yè)費(fèi),但是沒收到發(fā)票,該怎么做分錄?收到發(fā)票該怎么做分錄?4.5.6這三個(gè)月的分?jǐn)傆衷撛趺醋龇咒??沒有待攤科目了,如何做賬?
答: 支付先做到預(yù)付賬款,攤銷時(shí)沖銷預(yù)付賬款就行了(每次攤銷憑證注明發(fā)票在哪個(gè)憑證后面,以備查)
公司的物業(yè)費(fèi)和暖氣開的一張發(fā)票,怎么做分錄,屬于什么科目
答: 借預(yù)付賬款貸銀行存款,使用了之后按月分?jǐn)?,借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
21年付的款是2016年-2021年的物業(yè)費(fèi)發(fā)票,怎么做分錄啊
答: 您好,這個(gè)上邊有發(fā)票日期沒
老師 我們是物業(yè)公司 購(gòu)買的拖把 掃把 洗潔精 消毒液 手套共計(jì)三萬(wàn)元。做賬時(shí)應(yīng)該記入什么科目?怎么做分錄?
預(yù)付物業(yè)費(fèi)怎么做分錄,后面收到這個(gè)預(yù)付的物業(yè)費(fèi)發(fā)票又怎么做賬,每月攤銷又怎么做
老師物業(yè)費(fèi)2016.4.1至2016.11.14共計(jì)40330元,發(fā)票是4.20號(hào)過(guò)來(lái)的,怎么做賬,怎么做分錄


泠風(fēng) 追問(wèn)
2018-05-08 11:56
蔣老師 解答
2018-05-08 12:13