
預(yù)繳增值稅要怎么做, 分錄是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 ,同時同月如果開具銷項發(fā)票,當(dāng)月應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)那些應(yīng)該怎么處理?。??!
答: 應(yīng)交稅費=銷項稅-進項稅-留底稅額
我想問問預(yù)繳增值稅要怎么做, 分錄是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 ,同時同月如果開具銷項發(fā)票,當(dāng)月應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)那些應(yīng)該怎么處理???
答: 你好!那些數(shù)據(jù)正常計算和做分錄,計算繳納增值稅時減掉預(yù)繳的,月末,企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目, 借記:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,2月預(yù)收賬款貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅 月末結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅 貸:應(yīng)交稅費--未繳增值稅 3月繳稅:借:應(yīng)交稅費--已交稅金 貸:銀行存款。老師這樣做對嗎?8月我們才開這個預(yù)收賬款的發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄?
答: 可以這么做的! 我們一般處理是,沒開票就不確認收入,收到款,借銀行 貸預(yù)收,開票時,借:預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷

