老師,我24年少計(jì)提了125的企業(yè)所得稅,今年補(bǔ)計(jì)提,然 問
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 答
遞延所得稅負(fù)債90 盈余公 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,2018年政府綠化工程項(xiàng)目100萬元,中標(biāo)單位為一 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問老師 采購合同有ABC不同規(guī)格的同一個(gè)產(chǎn)品,報(bào) 問
你好根據(jù)發(fā)票來填寫。 答
請(qǐng)問通過長期待攤費(fèi)用核算的生產(chǎn)成本已經(jīng)開始投 問
你好,這個(gè)從安裝完畢后的下月。 答

老師,增值稅和附加稅能放一起計(jì)提嗎?借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育附加稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加
答: 你好,增值稅不做到稅金及附加里面的。
老師,請(qǐng)問3月份銷項(xiàng)稅12608.85,進(jìn)項(xiàng)15010.72,申報(bào)無票收入增值稅稅額47042.71,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅12608.85應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅47042.71稅金及附加5356.91貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅15010.72應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅44640.84應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅5356.91,4月繳納增值稅時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅44640.84應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅5356.91貸銀行存款49997.75同時(shí)4月進(jìn)項(xiàng)稅額53797.73無銷項(xiàng)稅到月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)不用作分錄嗎
答: 上述分錄處理有誤;月末銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)明細(xì)不需要結(jié)轉(zhuǎn),當(dāng)月應(yīng)交的增值稅通過“轉(zhuǎn)出未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)出去。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的同時(shí)計(jì)提附加稅,分錄是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅繳納的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
答: 對(duì)的,最好增值稅和附加分開


LC 追問
2018-11-08 15:45
LC 追問
2018-11-08 15:46
樸老師 解答
2018-11-08 15:47
LC 追問
2018-11-08 15:50
樸老師 解答
2018-11-08 16:07