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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2018-11-08 15:43

已交稅費(fèi)跟銀行實(shí)際交稅是一樣的

LC 追問

2018-11-08 15:45

這個(gè)明白的,后期繳費(fèi)也無法對(duì)的上這個(gè)未交稅法

LC 追問

2018-11-08 15:46

補(bǔ)的是公司16年的賬,起初數(shù)六萬多,但是后面幾個(gè)月月銀行劃款合計(jì)都沒有這么多

樸老師 解答

2018-11-08 15:47

這么不正規(guī),你要按照實(shí)際業(yè)務(wù)做賬,是多少水就交多少

LC 追問

2018-11-08 15:50

那錯(cuò)的不管,每個(gè)月正常根據(jù)稅金計(jì)提附加稅

樸老師 解答

2018-11-08 16:07

只要稅局不找你就沒事

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你好,增值稅不做到稅金及附加里面的。
2020-06-22 18:14:14
上述分錄處理有誤;月末銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)明細(xì)不需要結(jié)轉(zhuǎn),當(dāng)月應(yīng)交的增值稅通過“轉(zhuǎn)出未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)出去。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-06-13 15:41:11
您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 后面那個(gè)是計(jì)入稅金及附加。
2017-04-18 16:51:49
對(duì)的,最好增值稅和附加分開
2019-01-09 09:35:06
你好,因?yàn)橐话慵{稅人繳納增值稅,就是通過應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅借方核算的
2018-12-20 20:42:38
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