
老師,稅票服務(wù)費(fèi)抵減申報(bào)表主表填在哪里呢
答: 你好,一般納稅人是填在增值稅申報(bào)表主表23欄
關(guān)于稅控服務(wù)費(fèi)280 必須有稅費(fèi)產(chǎn)生才可以在申報(bào)表里面填寫(xiě)嗎
答: 你好,可以填寫(xiě)不抵扣的,發(fā)生的當(dāng)月就可以填寫(xiě)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,稅控服務(wù)費(fèi)每年280。不管多大的企業(yè),每年都是280對(duì)嗎?沒(méi)我這邊有家企業(yè),連續(xù)兩個(gè)月都申報(bào)表表“四”本期發(fā)生了填了兩次,那一年合計(jì)抵了兩個(gè)280。這樣是不對(duì)的是嗎
答: 是的,需要看是不是之前沒(méi)有抵減?這個(gè)沒(méi)有抵減年限,之前沒(méi)有抵減,后面需要交增值稅可以 一次抵減了

