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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-21 10:39

你好,可以填寫不抵扣的,發(fā)生的當(dāng)月就可以填寫。

青峰 追問

2019-06-21 10:50

直接在申報(bào)報(bào)里面填寫就可以了對(duì)嗎

青峰 追問

2019-06-21 10:51

并不是說必須產(chǎn)生稅費(fèi)才可以填寫申報(bào)對(duì)吧

青峰 追問

2019-06-21 11:02

我的會(huì)計(jì)分錄這樣寫對(duì)嗎

月月老師 解答

2019-06-21 11:04

你好,
借:應(yīng)交稅金-增值稅
貸:管理費(fèi)用
沖了就可以。

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相關(guān)問題討論
你好,可以填寫不抵扣的,發(fā)生的當(dāng)月就可以填寫。
2019-06-21 10:39:00
你好,是在此填列的。
2019-07-12 13:22:27
你好,一般納稅人是填在增值稅申報(bào)表主表23欄
2018-11-01 09:28:14
是的,需要看是不是之前沒有抵減?這個(gè)沒有抵減年限,之前沒有抵減,后面需要交增值稅可以 一次抵減了
2020-06-02 08:51:20
你應(yīng)該填寫到第五欄次??!
2019-01-09 17:44:17
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