老師,稅控服務(wù)費(fèi)每年280。不管多大的企業(yè),每年都是280對嗎?沒我這邊有家企業(yè),連續(xù)兩個月都申報(bào)表表“四”本期發(fā)生了填了兩次,那一年合計(jì)抵了兩個280。這樣是不對的是嗎
貳玥
于2020-06-02 08:49 發(fā)布 ??1982次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
2020-06-02 08:51
是的,需要看是不是之前沒有抵減?這個沒有抵減年限,之前沒有抵減,后面需要交增值稅可以 一次抵減了
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是的,需要看是不是之前沒有抵減?這個沒有抵減年限,之前沒有抵減,后面需要交增值稅可以 一次抵減了
2020-06-02 08:51:20

主表自己填寫23行,沒填寫就出不來
2020-08-03 17:38:38

你好 你是小規(guī)模 還是小規(guī)模
2021-05-10 09:47:34

你好!共填3個表:主表,減免稅明細(xì)表,稅額抵減情況表(附表四)
2018-12-08 17:18:46

您好!根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2012〕15號)第五條規(guī)定:“納稅人在填寫納稅申報(bào)表時,對可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)按以下要求填報(bào):增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄”應(yīng)納稅額減征額“
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告2013年第32號)規(guī)定,對可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)填報(bào)《增值稅納稅人申報(bào)表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)。
2018-10-30 11:04:46
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貳玥 追問
2020-06-02 13:08
maize老師 解答
2020-06-02 13:19