
可以就這二個憑證嗎?然后直接出報表?借庫存現(xiàn)金-236,貸其他應(yīng)付款236,借管理費用一辦公費236貸庫存現(xiàn)金236,借管理費用一工資3000借勞務(wù)成本一工資3000,貸應(yīng)付職工薪一工資6000。然后銀行的借:銀行存款101貸其他應(yīng)付款一法人100財務(wù)費用一1,
答: 您好,可以的,最后一個分錄最好是,借:銀行存款101,財務(wù)費用,負(fù)數(shù)1,貸其他應(yīng)付款一法人100。
11月收到股東10000元,借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款,12月裝修費11600元后期沖底投資款的,借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款,借管理費用,貸庫存現(xiàn)金現(xiàn)在我想把21600元轉(zhuǎn)為投資款,可以直接借其他應(yīng)付款,貸實收資本嗎?
答: 你好,可以的,需要出一個借款,不支付轉(zhuǎn)投資款的協(xié)議 股東簽字。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,4月份的時候,把借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 做成了借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 請問老師現(xiàn)在怎么調(diào)賬呢
答: 您好,現(xiàn)在先,借:管理費用 負(fù)數(shù),貸:庫存現(xiàn)金 ,負(fù)數(shù),再做,借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 。

