
那么老師,決定我們本月能開多少金額的發(fā)票(保證在不交稅的范圍),是不是(上月留底額+本月進(jìn)項稅額)/17%呢?
答: 您好!是的。計算方法是這樣
你好,我們公司是廣告行業(yè),我開出去的發(fā)票的稅額406元,沒有進(jìn)項票,要什么算交稅的錢呢?
答: 按開票的稅額406元交納
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項發(fā)票21年未認(rèn)證抵扣就已經(jīng)入賬做的應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額,22年現(xiàn)在剛剛認(rèn)證抵扣,跨年了應(yīng)該怎么處理,求老師解答
答: 你好,進(jìn)項發(fā)票21年未認(rèn)證抵扣就已經(jīng)入賬做的應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額,需要先做這個調(diào)整分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額 22年現(xiàn)在剛剛認(rèn)證抵扣,然后做這個分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)

