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送心意

林老師

職稱會計師

2015-12-02 10:17

那為什么會計學(xué)堂中的真賬實操的分錄和我們的答案不一樣呢?還是這兩種答案都可以?有沒有統(tǒng)一的規(guī)定呢,請老師指點

林老師 解答

2015-12-02 09:57

借:銷售費用-工資9100 
貸:應(yīng)付職工薪酬 9100 
發(fā)放: 
借:應(yīng)付職工薪酬 9100 
貸:現(xiàn)金或銀行 8423。94 
其他應(yīng)付款 676。06

林老師 解答

2015-12-02 10:20

首先是計提工資的會計分錄,可根據(jù)員工所在部門記入相應(yīng)的費用里即可:
借:銷售費用/管理費用/職工薪酬/工資總額
       貸:應(yīng)付職工薪酬/工資總額
其次繳納社保,公司幫員工代墊社會保險的會計分錄:
借:銷售費用/管理費用/職工薪酬/工資總額/社保保險(企業(yè)繳納)
       銷售費用/管理費用/職工薪酬/工資總額/公積金(企業(yè)繳納)
       其他應(yīng)收款---社會保險費(個人繳納部份)
              其他應(yīng)收款---公積金(個人繳納部份)
              應(yīng)交稅費---應(yīng)交個人所得稅
              貸:銀行存款
最后是發(fā)放工資,就要把公司代墊的社會保險收回的會計分錄:
借:應(yīng)付職工薪酬/工資總額
       貸:其他應(yīng)收款---社會保險費(個人繳納部份)
              其他應(yīng)收款---公積金(個人繳納部份)
              應(yīng)交稅費---應(yīng)交個人所得稅
              銀行存款

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借:銷售費用-工資9100 貸:應(yīng)付職工薪酬 9100 發(fā)放: 借:應(yīng)付職工薪酬 9100 貸:現(xiàn)金或銀行 8423。94 其他應(yīng)付款 676。06
2015-12-02 09:57:54
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
老板和他家人沒有工資是嗎?
2019-03-01 21:26:09
上述分錄處理,基本上沒有問題。應(yīng)該是“其他應(yīng)收款”科目核算的
2017-10-30 19:09:11
這個你得問做這個賬的人吧,我們也不知他是怎么想的。
2016-04-02 16:42:55
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