小規(guī)模納稅人本季度開具不含稅金額8554.46元,稅率 問
不需要處理的,申報(bào)了就完事了哈 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師請(qǐng)教一下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系,有哪 問
您好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間存在著緊密的勾稽關(guān)系,主要通過所有者權(quán)益中的留存收益項(xiàng)目建立聯(lián)系: 未分配利潤(rùn)期末數(shù) = 未分配利潤(rùn)期初數(shù) %2B 凈利潤(rùn) - 提取的盈余公積 - 對(duì)股東的分配 %2B 其他轉(zhuǎn)入(一般不涉及) 答
請(qǐng)問采購(gòu)合同有ABC三款產(chǎn)品單價(jià)和數(shù)量不一樣,但是 問
你好,是的,是會(huì)影響的。你發(fā)票是寫的幾種 答
請(qǐng)問農(nóng)業(yè)公司收到政府補(bǔ)貼款,審計(jì)一般到公司會(huì)查 問
就是財(cái)務(wù)賬目上面會(huì)看哪些? 答

關(guān)于計(jì)提工資,發(fā)工資的會(huì)計(jì)分錄?
答: 計(jì)提時(shí): 借:管理費(fèi)用-工資 (銷售費(fèi)用) (在建工程) (制造費(fèi)用) (生產(chǎn)成本) (……) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 支付時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 (庫(kù)存現(xiàn)金)
全體員工應(yīng)發(fā)工資50000,繳納社保公司部份14250,個(gè)人5500,個(gè)稅3000,實(shí)發(fā)工資32750.這個(gè)月末計(jì)提工資、社保、個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄如何處理?
答: 1、發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-社會(huì)保險(xiǎn)(個(gè)人) 其他應(yīng)收款-公積金(個(gè)人) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 2、繳納社保: 借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)(單位) 管理費(fèi)用-公積金(單位) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 其他應(yīng)收款-公積金(個(gè)人) 貸:銀行存款 3、繳納個(gè)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,月底計(jì)提工資150000,實(shí)際發(fā)工資100000,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
答: 將多計(jì)提的50000元的工資給反沖掉就可以了。 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 50000 貸:管理費(fèi)用等--工資 50000 如果您對(duì)我的解答滿意,請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng),謝謝??!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。


ID 追問
2018-10-23 10:27
ID 追問
2018-10-23 10:29
辜老師 解答
2018-10-23 10:44