預(yù)提2024年費(fèi)用10萬元,2025.5月取得了發(fā)票賬務(wù)如 問
借:應(yīng)付賬款--暫估 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 答
請問對當(dāng)期損益影響的金額要怎么理解呢?不明白這 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是分包,我們開發(fā)票和總包拿錢,總包要給我 問
你好,你們借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)收賬款-總包。 答
老師,請教個(gè)問題,我們公司2022年賣了個(gè)車位所有的 問
你好是的,正常是不需要再交稅了。 這種應(yīng)該開紅字發(fā)票沖減之前的,然后再按照新的重新開。 答
找宋老師,有問題請教? 問
您好,您有什么問題。 答

9月份代開的增值稅專用發(fā)票,增值稅已經(jīng)交過了,10月份準(zhǔn)備去稅局紅沖,現(xiàn)在申報(bào)7-9月的附加稅,還需要交這張準(zhǔn)備紅沖發(fā)票的附加稅么?
答: 你好,需要交的,因?yàn)闆_紅發(fā)票所屬期在10月,所以只能在10-12月的申報(bào)中體現(xiàn)并減少相應(yīng)增值稅。
老師,我10月份紅沖了張專票。10月份需要申報(bào)9月份增值稅,紅沖的這個(gè)金額能抵9月份開票的增值稅嗎?
答: 您好, 不可以的,紅沖的只能抵扣10月的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人,6月開具普通發(fā)票一張,7月份報(bào)稅時(shí) 繳納了增值稅及附加,客戶通知不收普票,7月份在系統(tǒng)中開具紅字發(fā)票同時(shí)去稅局·代開專票,發(fā)票的時(shí)候重新繳納了增值稅,我現(xiàn)在申報(bào)7-9月的增值稅
答: 您好!你直接申報(bào)就可以了。但是之前交稅的要申請退稅。

