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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-17 16:13

你好,那只需要做計(jì)提所得稅分錄就是了 
借;所得稅費(fèi)用  貸應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅

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你好,那只需要做計(jì)提所得稅分錄就是了 借;所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
2018-10-17 16:13:57
這個(gè)抵不了吧,只有匯算時(shí)候能抵吧
2017-04-06 15:59:25
你好,本季度只需要做計(jì)提所得稅分錄就是了 借;所得稅費(fèi)用 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
2018-10-09 20:10:59
您好,多交的所得稅原來是在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅借方余額掛著的吧。如果是的話,2016年計(jì)提所得稅的時(shí)候,就是借:所得稅,16萬元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,16萬元,這時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅的貸方余額是10萬元,再交9萬元時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅9萬元,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,9萬元,這時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅的貸方余額是1萬元。賬上就是這樣體現(xiàn)的。申報(bào)報(bào)表上在已交稅金欄填寫6萬元,就體現(xiàn)出來了。
2017-05-18 22:31:23
你好? ? ?比如你 所得稅 19年 應(yīng)該退稅414? ;? 你 就做 :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 414貸 以前年度損益調(diào)整 -所得稅費(fèi)用414? ?借? 以前年度損益調(diào)整 -所得稅費(fèi)用414? ?貸利潤分配-未分配利潤? 414??;? ? ? 然后你 2020年? 計(jì)提 :借所得稅費(fèi)用? 430 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? 430? ?那么繳納 :借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 16? ?貸 銀行存款? 16? 這樣就可以了??
2021-04-12 11:29:23
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