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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-05-07 11:15

你好  你上年多繳納的所得稅在應(yīng)交稅費 借方科目放著 。 你現(xiàn)在抵減了     1季度的稅費是全額抵減了嗎? 你直接1季度做計提分錄就行了。  

格?;ㄩ_ 追問

2021-05-07 11:25

老師您好,是2019年預(yù)交的企業(yè)所得稅,稅務(wù)局一直沒有辦理退稅,上個月才辦理了抵欠稅款,只能抵稅不退稅款,這個怎么做賬,還有一個問題是,2020年所得稅匯算要補交稅款,怎么用這個抵稅做賬

格?;ㄩ_ 追問

2021-05-07 11:26

老師預(yù)交的不可能在應(yīng)交稅費借方放著,當(dāng)時是繳納稅款了,沒有余額

格?;ㄩ_ 追問

2021-05-07 11:33

老師我會了,剛想明白了,謝謝

meizi老師 解答

2021-05-07 11:36

嗯 好的。  那就不回復(fù)你了 

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你好,同學(xué)。 什么意思,沒太明白。你這公式是沒問題的
2020-03-24 14:12:42
你好,是好這樣做分錄的,就是貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅
2020-07-10 16:43:03
所得稅費用=應(yīng)交所得稅-遞延所得稅資產(chǎn)借方發(fā)生額
2020-03-20 15:04:35
所得稅暫時性差異,不管是遞延所得稅資產(chǎn),還是遞延所得稅負債,所得稅費用金額還是應(yīng)交稅費-所得稅金額 是不變的 借:所得稅費用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負債
2018-12-07 22:34:19
你好,是所得稅費用
2017-01-09 13:38:47
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