
發(fā)票7月份認(rèn)證了,9月拿來報銷做賬怎么做分錄啊?有些發(fā)票9月認(rèn)證了,又沒做賬,要留到10月做賬,怎么做分錄啊
答: 您的邏輯并不成立。 拿到發(fā)票才可認(rèn)證,取得發(fā)票立即就應(yīng)入賬。
實操中,發(fā)票到了沒認(rèn)證就不做賬了嗎?等到認(rèn)證了才做分錄嗎?
答: 可以暫時不用賬務(wù)處理??梢缘日J(rèn)證后再做賬務(wù)處理。當(dāng)然如果貨物到了需要進行暫估處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,比如這張購入的電腦發(fā)票,我做賬,怎么做分錄,收到發(fā)票,認(rèn)證發(fā)票,抵扣發(fā)票時候的分錄
答: 你好 借固定資產(chǎn) 進項稅 貸銀行存款 你現(xiàn)在認(rèn)證了沒? 你說抵扣是月末要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄才行


只爭朝夕 追問
2018-10-16 09:21
岳老師 解答
2018-10-16 09:32