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送心意

岳老師

職稱注冊會計師、注冊稅務(wù)師

2018-10-16 09:12

您的邏輯并不成立。 
拿到發(fā)票才可認(rèn)證,取得發(fā)票立即就應(yīng)入賬。

只爭朝夕 追問

2018-10-16 09:21

新接手的公司,他們是采購拿記賬聯(lián)來申請貨款,下個月才拿把抵扣聯(lián)拿來,然后前面的會計是看來抵扣聯(lián)才認(rèn)證的。所于才有第一種情況。

岳老師 解答

2018-10-16 09:32

支付貨款,需要取得發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián);發(fā)票聯(lián)用于記賬,抵扣聯(lián)用于抵扣。記賬聯(lián)是您取得收入、給別人開具發(fā)票,所留下的記賬聯(lián),這是確認(rèn)收入用的。

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相關(guān)問題討論
您的邏輯并不成立。 拿到發(fā)票才可認(rèn)證,取得發(fā)票立即就應(yīng)入賬。
2018-10-16 09:12:20
可以暫時不用賬務(wù)處理??梢缘日J(rèn)證后再做賬務(wù)處理。當(dāng)然如果貨物到了需要進行暫估處理
2018-08-24 11:17:00
當(dāng)月認(rèn)證,當(dāng)月就要做進項稅的帳,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 —進項稅 貸:應(yīng)付賬款
2018-08-30 17:45:41
你好 借固定資產(chǎn) 進項稅 貸銀行存款 你現(xiàn)在認(rèn)證了沒? 你說抵扣是月末要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄才行
2019-08-23 14:26:41
暫估原材料 一、未認(rèn)證的分錄 借:原材料 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅) 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款) 二、認(rèn)證后 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額)
2017-07-17 17:28:24
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