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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-08-24 11:17

可以暫時不用賬務(wù)處理??梢缘日J(rèn)證后再做賬務(wù)處理。當(dāng)然如果貨物到了需要進(jìn)行暫估處理

三順 追問

2018-08-24 11:30

用待認(rèn)證進(jìn)項稅這個科目有什么弊端嗎

江老師 解答

2018-08-24 11:32

可以使用這個科目進(jìn)行賬務(wù)處理,但必須對這個科目正確核算,及時認(rèn)證進(jìn)項稅。如果這個科目的發(fā)票多了,可能存在核算不清晰的問題。另外財務(wù)報表的資產(chǎn)負(fù)債表中出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)科目的負(fù)數(shù)

三順 追問

2018-08-24 12:20

怎么理解出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)科目負(fù)數(shù)?老

江老師 解答

2018-08-24 12:21

應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù),就是說明留抵稅額較多。

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相關(guān)問題討論
您的邏輯并不成立。 拿到發(fā)票才可認(rèn)證,取得發(fā)票立即就應(yīng)入賬。
2018-10-16 09:12:20
可以暫時不用賬務(wù)處理。可以等認(rèn)證后再做賬務(wù)處理。當(dāng)然如果貨物到了需要進(jìn)行暫估處理
2018-08-24 11:17:00
當(dāng)月認(rèn)證,當(dāng)月就要做進(jìn)項稅的帳,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 —進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款
2018-08-30 17:45:41
你好 借固定資產(chǎn) 進(jìn)項稅 貸銀行存款 你現(xiàn)在認(rèn)證了沒? 你說抵扣是月末要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄才行
2019-08-23 14:26:41
暫估原材料 一、未認(rèn)證的分錄 借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅) 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款) 二、認(rèn)證后 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)
2017-07-17 17:28:24
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