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景欣
于2019-08-23 14:25 發(fā)布 ??1259次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-08-23 14:26
你好 借固定資產(chǎn) 進項稅 貸銀行存款 你現(xiàn)在認證了沒? 你說抵扣是月末要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄才行
景欣 追問
2019-08-23 14:27
我還沒有認證的。。
2019-08-23 14:28
那做了分錄是不是就要認證呢?
2019-08-23 14:29
現(xiàn)在公司沒有收入,我這個月可以不抵扣是嗎?那么不抵扣的分錄怎么寫呢?
meizi老師 解答
2019-08-23 14:34
你好 你如果暫時不認證 就做 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-待認證進項稅 貸銀行存款 等認證了做借應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-進項稅貸應(yīng)交稅費-待認證進項稅 看的明白不?
2019-08-23 14:41
看的明白,那么抵扣時候的分錄呢,和不抵扣的分錄
2019-08-23 14:43
我認證在哪個平臺認證呢?是不是就是插入金稅盤到航天軟件里面
2019-08-23 14:51
你好 認證在你當?shù)卦鲋刀惏l(fā)票認證平臺就可以 你可以百度你當?shù)卣J證平臺就行 你說抵扣和不抵扣是啥意思 你要認證了當期就要申報了 當期有稅額就抵扣 沒有稅額就留抵就行
2019-08-23 14:52
意思就是認證了發(fā)票,就要申報是嗎?抵扣不是要有收入時候才抵扣嗎?抵扣做分錄嗎?
2019-08-23 14:56
嗯 是的 當期認證做賬申報 嗯 是的 到時你結(jié)轉(zhuǎn)進項稅、銷項稅等到轉(zhuǎn)出未交增值稅核算 看是否需要交納增值稅 在做其他分錄
2019-08-23 15:00
比如我這里八月的發(fā)票認證了做了賬,下個月15號之前,我就要申報是吧,進項稅,但是我申報了不存在抵扣吧。。我沒得收入,只需要申報認證是嗎
2019-08-23 15:04
你好 嗯是的 當時要把你認證的進項稅申報進去 后期抵減就行
2019-08-23 15:20
好謝謝
2019-08-23 15:24
不客氣 滿意請給予評價
2019-08-23 16:43
老師,比如購買材料。先付了訂金,怎么做分錄?然后材料入庫,票也到了,比合同金額多了一點,材料也比合同訂的多了,怎么做分錄呢
2019-08-23 16:48
1.借預(yù)付賬款貸銀行存款 2. 那你們要修改合同才行 然后按合同和材料及發(fā)票來入賬 借原材料 進項稅 貸預(yù)付賬款 銀行存款等
2019-08-23 18:21
謝謝
2019-08-23 18:23
不客氣 幫到你就好
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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景欣 追問
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