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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-08-23 14:26

你好 借固定資產(chǎn)  進項稅 貸銀行存款   你現(xiàn)在認證了沒? 你說抵扣是月末要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄才行

景欣 追問

2019-08-23 14:27

我還沒有認證的。。

景欣 追問

2019-08-23 14:28

那做了分錄是不是就要認證呢?

景欣 追問

2019-08-23 14:29

現(xiàn)在公司沒有收入,我這個月可以不抵扣是嗎?那么不抵扣的分錄怎么寫呢?

meizi老師 解答

2019-08-23 14:34

你好  你如果暫時不認證 就做 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-待認證進項稅  貸銀行存款   等認證了做借應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-進項稅貸應(yīng)交稅費-待認證進項稅  看的明白不?

景欣 追問

2019-08-23 14:41

看的明白,那么抵扣時候的分錄呢,和不抵扣的分錄

景欣 追問

2019-08-23 14:43

我認證在哪個平臺認證呢?是不是就是插入金稅盤到航天軟件里面

meizi老師 解答

2019-08-23 14:51

你好  認證在你當?shù)卦鲋刀惏l(fā)票認證平臺就可以  你可以百度你當?shù)卣J證平臺就行    你說抵扣和不抵扣是啥意思    你要認證了當期就要申報了  當期有稅額就抵扣 沒有稅額就留抵就行

景欣 追問

2019-08-23 14:52

意思就是認證了發(fā)票,就要申報是嗎?抵扣不是要有收入時候才抵扣嗎?抵扣做分錄嗎?

meizi老師 解答

2019-08-23 14:56

嗯 是的 當期認證做賬申報 嗯 是的  到時你結(jié)轉(zhuǎn)進項稅、銷項稅等到轉(zhuǎn)出未交增值稅核算 看是否需要交納增值稅 在做其他分錄

景欣 追問

2019-08-23 15:00

比如我這里八月的發(fā)票認證了做了賬,下個月15號之前,我就要申報是吧,進項稅,但是我申報了不存在抵扣吧。。我沒得收入,只需要申報認證是嗎

meizi老師 解答

2019-08-23 15:04

你好 嗯是的     當時要把你認證的進項稅申報進去 后期抵減就行

景欣 追問

2019-08-23 15:20

好謝謝

meizi老師 解答

2019-08-23 15:24

不客氣 滿意請給予評價

景欣 追問

2019-08-23 16:43

老師,比如購買材料。先付了訂金,怎么做分錄?然后材料入庫,票也到了,比合同金額多了一點,材料也比合同訂的多了,怎么做分錄呢

meizi老師 解答

2019-08-23 16:48

1.借預(yù)付賬款貸銀行存款 2. 那你們要修改合同才行 然后按合同和材料及發(fā)票來入賬 借原材料  進項稅 貸預(yù)付賬款 銀行存款等

景欣 追問

2019-08-23 18:21

謝謝

meizi老師 解答

2019-08-23 18:23

不客氣 幫到你就好

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