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于2018-10-11 10:43 發(fā)布 ??1081次瀏覽
岳老師
職稱: 注冊會計師、注冊稅務師
2018-10-11 10:44
按照應交數額計提。
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本季度要計提企業(yè)所得稅,以前年度有多繳了企業(yè)所得稅,計提的分錄應該怎么做?
答: 按照應交數額計提。
老師,以前年度企業(yè)所得稅未計提,直接做了一筆繳納的分錄,現在用不用補提企業(yè)所得稅
答: 您好,要通過以前年度損益進行調整計提,然后才能支付。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,2018年沒有計提企業(yè)所得稅,2019年交的稅金直接進費用,沒做調整以前年度損益,請問分錄
答: 2019年繳納18年度所得稅的 話 借:所得稅費用 或者以前年度損益調整 貸:應交稅金
你好,老師,去年計提企業(yè)所得稅,后又彌補了以前年度虧損,怎樣更正計提企業(yè)所得稅這一部分
討論
如果2017年12月份忘了計提企業(yè)所得稅,下年2018年1月才計提付款是不是要做以前年度損益科目來調整呢?
老師好,2022年企業(yè)所得稅匯算清繳需要補計提企業(yè)所得稅分錄(會計準則制度)借:以前年度損益調整、貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅對嗎?
民非企業(yè)計提以前年度所得稅,分錄怎么做
上年度企業(yè)所得稅計提少了,下年度繳納企業(yè)所得稅會計分錄怎么做
岳老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務師
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