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送心意

路老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-04-22 09:55

您好,相當于去年多計提了企業(yè)所得稅是嗎?

丶難眠° 追問

2020-04-22 09:55

是的

丶難眠° 追問

2020-04-22 09:55

多計提了企業(yè)所得稅

路老師 解答

2020-04-22 09:57

那可以在本年調整
借:應交稅費-應交所得稅
貸:以前年度損益調整
結轉到未分配利潤
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配-未分配利潤

丶難眠° 追問

2020-04-22 10:03

老師,去年年底申報企業(yè)所得稅利潤我是按沒有計提企業(yè)所得稅填寫的,但利潤表里填寫了企業(yè)所得稅,這個錯誤怎樣更正,

路老師 解答

2020-04-22 10:05

是申報的財務報表錯了是嗎?

丶難眠° 追問

2020-04-22 10:07

這個就是去年申報的表

丶難眠° 追問

2020-04-22 10:08

這個錯誤今年怎樣更正,現(xiàn)在資產負債表應交稅金有一筆企業(yè)所得稅

路老師 解答

2020-04-22 10:13

你看下之前的報表是否可以作廢,這邊是好作廢重新申報的

丶難眠° 追問

2020-04-22 10:17

可以在大廳進行修改的

路老師 解答

2020-04-22 10:20

好的,那可以去改一下

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相關問題討論
你好,現(xiàn)在是去稅務局修改申報表,退稅,會計才能做賬的
2022-01-05 18:11:26
你好! 是的,你的理解很對
2020-04-23 23:49:52
不用了(⊙o⊙)
2019-10-12 00:28:41
你好,根據(jù)已經(jīng)彌補的在計提所得稅,借所得稅費用,貸應交稅費所得稅
2019-04-18 18:01:28
您好,相當于去年多計提了企業(yè)所得稅是嗎?
2020-04-22 09:55:11
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