老師,能把租賃凈現(xiàn)值的計(jì)算過程列一下嗎?答案只到 問
同學(xué)您好,正在解答請稍等 答
前期工資計(jì)提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實(shí)際應(yīng)付工 問
你好,如果是多計(jì)提了,就沖銷。 如果是少計(jì)提了,就補(bǔ)計(jì)提?? 答
老師,你好,請問公司支付給大學(xué)教授專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),用于技 問
你好,你們是委托個(gè)人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問
你好,可以的,操作沒問題 答
老師是否可以解釋下,子公司定向增發(fā)(原賬+增資所占 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答

請問老師,殘保金需要計(jì)提嗎?需要的話,會計(jì)分錄怎樣寫?
答: 你好,需要計(jì)提 計(jì)提,借;管理費(fèi)用等科目 , 貸;其他應(yīng)付款——?dú)埍=?繳納,借;其他應(yīng)付款——-殘保金 , 貸;銀行存款等科目
請問,殘保金要不要計(jì)提?會計(jì)分錄是怎樣的?謝謝
答: 你好,兩種帳務(wù)處理方法: 1、如果不采取計(jì)提方法,繳納時(shí),直接作憑證: 借:管理費(fèi)用--殘保金 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 2、如果計(jì)提的話: (1)提取時(shí) 借:管理費(fèi)用--殘保金 貸:其他應(yīng)付款--殘保金 (2)上交時(shí) 借:其他應(yīng)付款--殘保金 貸:銀行存款(或現(xiàn)金)
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
交殘保金要計(jì)提嗎?怎么做會計(jì)分錄
答: 需要計(jì)提做借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,繳納的時(shí)候做借其他應(yīng)付款貸銀行存款

