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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2018-12-13 15:04

需要計提做借管理費用貸其他應付款,繳納的時候做借其他應付款貸銀行存款

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你好,需要計提 計提,借;管理費用等科目 , 貸;其他應付款——殘保金 繳納,借;其他應付款——-殘保金 , 貸;銀行存款等科目
2019-08-09 17:20:12
你好,兩種帳務處理方法: 1、如果不采取計提方法,繳納時,直接作憑證: 借:管理費用--殘保金 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 2、如果計提的話: (1)提取時 借:管理費用--殘保金 貸:其他應付款--殘保金 (2)上交時 借:其他應付款--殘保金 貸:銀行存款(或現(xiàn)金)
2016-12-11 21:15:41
借:管理費用 - 貸:其他應付款
2019-08-16 17:01:07
需要計提做借管理費用貸其他應付款,繳納的時候做借其他應付款貸銀行存款
2018-12-13 15:04:24
你好!發(fā)生的時候借管理費用-殘保金 貸現(xiàn)金等。
2017-07-11 11:30:24
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