
沖紅的銷售發(fā)票在增值稅申報表中應(yīng)該怎么填,填到那個項目里面??
答: 你好!你是小規(guī)模還是一般納稅人啊
購買方已抵扣發(fā)票,收到銷售方的銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,購買方已開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表。在次月申報時,在附表二中做了紅字發(fā)票進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,那么相對應(yīng)的收入沖銷減少應(yīng)該在增值稅申報表哪里填列?
答: 你好,收到銷售方的銷項負(fù)數(shù)發(fā)票是沖銷進(jìn)項,而不是做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 在附表二按正數(shù)進(jìn)項減去負(fù)數(shù)進(jìn)項填寫進(jìn)項稅額
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,跨月紅沖發(fā)票后怎么填寫增值稅申報表呀?是填在哪個表里面呀?
答: 你好,不需要填報的,直接扣除紅沖后的銷售收入申報


伊璐 追問
2018-10-08 09:50
宋生老師 解答
2018-10-08 09:51