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七七呀!
于2024-03-26 11:15 發(fā)布 ??515次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2024-03-26 11:17
你好,不需要填報的,直接扣除紅沖后的銷售收入申報
七七呀! 追問
2024-03-26 11:19
跨月的也不需要另外填列了嗎?
家權老師 解答
2024-03-26 11:21
是的,不需要另外填報的
2024-03-26 11:24
老師,就是說,我的銷項金額跟稅額,直接扣減紅沖的金額填在附表一就行了,其他地方都不需要再動,跟平時一樣申報,只是金額抵減紅沖的金額,對吧?
2024-03-26 11:28
是的,就是那樣子申報的
2024-03-26 11:29
好的好的,謝謝啦!我這邊沒有其他的問題了
2024-03-26 11:30
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增值稅普通發(fā)票跨年沖紅,增值稅申報表怎么填
答: 就是將負數銷售額抵減正數銷售額后的金額填寫進附表一對應項目欄次中。
開了增值稅紅沖普通發(fā)票后,增值稅申報表怎么填呢?
答: 沖減你本期的銷售額之后再申報。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
紅沖發(fā)票怎么申報增值稅
答: 按正負相加的銷售額申報
沖紅的發(fā)票,怎么申報增值稅
討論
上月紅沖了增值稅普通發(fā)票,本月增值稅申報表需要填寫什么嗎?
3月只開具了紅沖發(fā)票和正確的藍字發(fā)票,4月申報增值稅的時候增值稅申報表要不要填?
上個月供應商開給我稅票開錯了,這個月供應商給我開了紅沖發(fā)票和正確的發(fā)票,我在增值稅申報表應該怎么填
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
★ 4.97 解題: 177665 個
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2024-03-26 11:19
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2024-03-26 11:21
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2024-03-26 11:24
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2024-03-26 11:28
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2024-03-26 11:30