這里做帳,是7月先計提工資如借管理費用-工資,貸應付工資。8月再發(fā)放,借應付工資,貸銀行存款,其他應收款-養(yǎng)老保險,其他應收款-失業(yè)保險,沒有個稅,8月繳7月的社保,借:其他應收款-養(yǎng)老保險,其他應收款-失業(yè)保險,管理費用-養(yǎng)老保險,管理費用-失業(yè)保險,貸銀行存款,為什么會出現(xiàn)其他應收款是-292,失業(yè)保險-15.75
潭潭
于2018-10-02 16:29 發(fā)布 ??772次瀏覽
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姜老師
職稱: 高級會計師
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單位部分社保先計提借:管理費用 貸:應付職工薪酬。繳納借:應付職工薪酬薪酬 (單位部分) 其他應收款(個人部分)貸:銀行。自己對一下帳,應該是扣多少交多少。
2018-10-02 16:32:18

你好,如果不用交個稅,這樣應該沒問題的
2018-10-02 16:40:22

你最后繳納的時候,你不僅要繳納個人部分,還要繳納單位部分。還要加一個分錄,借應付職工薪酬貸銀行存款。
2020-02-15 21:54:59

如果全部是管理人員,工資費用計入管理費用。對于上述的其他應付款科目,建議用其他應收款科目進行核算處理。
2018-08-10 14:53:53

也就是說,你之前計提的這個金額給他計提少了,那么你現(xiàn)在把這個差額給他補計提起來。跨年了,你這個費用類的科目,通過以前年度損益調整來進行替換。
2020-01-21 13:19:39
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