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送心意

林老師

職稱會計師

2015-11-29 09:04

借 應(yīng)付職工薪酬 
貸 現(xiàn)金 
然后在月底再結(jié)轉(zhuǎn)入當(dāng)期費用   
借 管理費用等   
帶 應(yīng)付職工薪酬。
計入應(yīng)付職工薪酬是為是核算全年的工資總額,便于所得稅匯算,同理也是新會計準則的要求

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2015-11-29 09:04:07
你好;? 現(xiàn)在是的。? ?根據(jù)實際發(fā)生的金額來做計提的。? ? ?都是一樣的。? ?發(fā)生了才做支付 做計提?
2021-12-08 17:35:23
你好 借 管理費用-福利費 貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費 借 應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸 銀行存款
2019-12-18 14:31:53
是的。通過應(yīng)付職工薪酬科目中轉(zhuǎn)也更方便統(tǒng)計福利費的使用額度。
2015-07-30 10:15:01
可以的,根據(jù)自己習(xí)慣做就行
2023-04-24 08:31:44
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