
新準則下支付福利費如何做賬? 急 急 急!?。?/p>
答: 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 現(xiàn)金 然后在月底再結(jié)轉(zhuǎn)入當(dāng)期費用 借 管理費用等 帶 應(yīng)付職工薪酬。 計入應(yīng)付職工薪酬是為是核算全年的工資總額,便于所得稅匯算,同理也是新會計準則的要求
福利費,是先支付后計提嗎?針對福利費的支付和計提,小企業(yè)會計準則和企業(yè)會計準則有何不同嗎
答: 你好;? 現(xiàn)在是的。? ?根據(jù)實際發(fā)生的金額來做計提的。? ? ?都是一樣的。? ?發(fā)生了才做支付 做計提?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
實行小企業(yè)會計準則,福利費一定要從應(yīng)付職工薪酬-福利費轉(zhuǎn)入管理費用-福利費嗎??
答: 是的。通過應(yīng)付職工薪酬科目中轉(zhuǎn)也更方便統(tǒng)計福利費的使用額度。

