
8月份做賬職工福利費(fèi)發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,借方做了進(jìn)項(xiàng)稅額,因?yàn)槁毠じ@M(fèi)不能抵扣,這月要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)記賬憑證如何記賬
答: 您好,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
賬入了進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在因?yàn)閷儆诼毠じ@M(fèi),或者對(duì)方把發(fā)票作廢了,但已經(jīng)認(rèn)證了,這種賬務(wù),進(jìn)項(xiàng)稅額做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄,如何記賬
答: 你好!如果發(fā)票作廢了,那么你之前計(jì)入的什么科目。都做一樣的分錄,然后金額做負(fù)數(shù)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購(gòu)買(mǎi)食品的專票進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,這個(gè)當(dāng)月做了借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 343.36進(jìn)項(xiàng)稅額44.64 貸銀行 388借管理費(fèi)用福利費(fèi) 343.36貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)343.36,,借應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi)44.64 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出44.64這樣操作對(duì)嗎?
答: 是的,還需要補(bǔ)計(jì)提,借管理費(fèi)用福利費(fèi) 44.64貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)44.64,


王飛飛 追問(wèn)
2018-09-22 08:19