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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-06-19 15:35

你好 這樣做賬可以 但是你認(rèn)證的多了 申報(bào)時(shí)需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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你好,這個(gè)是增值稅對(duì)期末結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)定的賬務(wù)處理 應(yīng)交增值稅是負(fù)債科目,不是損益類,不通過管理費(fèi)用核算的
2016-11-15 17:34:10
你好,你繳納了稅款就沒有余額了
2018-01-25 15:01:31
應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅只是個(gè)過度科目,不用他也可以,我平時(shí)沒用。金稅盤處理如下 購買時(shí)借管理費(fèi)貸銀存 抵扣時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 然后結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅 如果解答了你的疑問請(qǐng)給老師五星好評(píng)謝謝
2018-10-12 20:24:55
你好,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),是需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2019-03-04 19:36:32
你好! 可以的
2019-07-09 11:30:10
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